常用审计工作底稿的规范格式图表(格式 2 至格式 12) 格式 1
业务类工作底稿基本格式
被审计单位名称 审计项目名称 会计期间或截止日
索引号 |
审计内容及说明 |
金额 |
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审计程序实施记录 |
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***(交叉索引号) |
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审计标识说明 |
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资料来源说明 |
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审计结论: |
编制说明:
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列明该审计项目的未审金额,即被审计单位的帐簿记录或会计报表数。
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列明需调整或重分类金额及原因。
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计算审定后金额。
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按《年度会计报表审计规范指南》要求实施审计程序,在底稿中列明抽查验证、计算确认、专业判断等审计过程,并应注明资料来源。
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列明本审计工作底稿与其他工作底稿相互交叉索引关系。
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列明各种审计标识意义。
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明确表述审计结论。