材料成本差异审定表

被审计单位名 称

ABC 公司

签名

日期

索引号

编制人

I2-9

审计项目

材料成本差异

复核人

页次

会计期间或截止日

19 ××年度

1

索引号

项目

说明

金额

备注

**类材料

**类材料

12.31 帐面余额调整: 1 .

2 .

审定数

实际成本小于计划成本

该材料无库存

-**

**

**

──

──

**

──^

C/C

C/C

审计标识说明:

^ 纵加核对

C/C 交叉加总并复核调整分录

审计结论:调整后材料成本差异计算正确。

编制说明:

  1. 本底稿项目栏按材料成本差异明细科目填列(仅适用于采用标准成本核算的被审计单位)。

  2. 本审计项目主要通过符合性测试工作底稿、分析性测试工作底稿及截止性测试审计工作底稿完成审计目的。