格式 42

财务费用审定表

被审计单位名 称

ABC 公司

签名

日期

索引号

编制人

I7

审计项目

财务费用

复核人

页次

会计期间或截止日

19 ××年度

1

索引号

项目

未审数

调整数

审定数

备注

1 .利息支出

减:利息收入2 .汇兑损失

减:汇兑收益 3 .金融机构手续费

合计

**

**

**

**

**

──

**G

──^

**

──

**

──

**

**

**

**

**

──

**T/B

──^

审计标识说明

^ 纵加核对

T/B 与试算平衡表核对一致G 与总分类帐核对一致

审计结论:调整后管理费用可以确认。

编制说明: 1.本工作底稿按财务费用明细项目分别填列。

  1. 利息支出应根据本年度借款情况分析计算其合理性,在本底稿中说明或另行编制审计工作底稿,列于本工作底稿之后。

  2. 汇兑损益应根据其本身组成内容另行编制工作底稿列于本工作底稿之后。