格式 35

产品销售收入审定表

被审计单位名 称

ABC 公司

签名

日期

索引号

编制人

I1

审计项目

产品销售收入

复核人

页次

会计期间或截止日

19 ××年 12 月 31 日

1

索引号

项目

产品 A

产品 B

备注

一月

***

**

***

二月

***

**

***

十二月

***

**

***

──

──

──

合计

***

***

***G

──^

──^

──^

调整

***

***

──

──

调整后合计

***

***

──^

T/B

审计标识说明:

G 与总分类帐核对一致T/B 与试算平衡表核对一致C 已发询证函

Λ 纵加核对审计说明:

  1. .已完成销售收入符合性测试(底稿索引号),销售收入内部控制执行情况良好;

  2. .已完成销售收入截止性测试(底稿索引号),跨期收入已调整;

  3. .已对产品 A 一月、八月的销售收入进行测试(底稿索引号)无异常现象。

审计结论:销售收入经调整后可以确认。

编制说明: 1.本工作底稿应按产品销售收入的大类品种分列,如果品种太多,可

视情况分列。

  1. 本审计项目主要通过相关的符合性、分析性审计工作底稿及相关会计科目工作底稿完成审计目的,并在本底稿相应栏目给予分析、记录及说明。

  2. 本底稿项目栏排列顺序与销售成本分析表审计工作底稿相一致,以便分析对比。