格式 30

未付利润审定表

被审计单位名 称

ABC 公司

签名

日期

索引号

编制人

F9

审计项目

未付利润

复核人

页次

会计期间或截止日

19 ××年 12 月 31 日

1

索引号

内容

合计

合营中方*%

合营外方*%

备注

期初余额

加:本年分配数减:本年支付数

审定数

***B

***

***

G

***T/B

^

**B

**

**

***

^

***B

***

***

***

^

(1)

(2)

审计标识说明:

B 与上年结转数核对一致G 与总分类帐核对一致T/B 与试算平衡表核对一致Λ 纵加核对

审计说明:

  1. .本年未付利润根据董事会纪要(参见永久性档案),按净利润的

*%提取,计算正确。

  1. .本年支付给股东的利润已查银行付款凭据。审计结论:未付利润期末余额可以确认。

编制说明: 1.本工作底稿反映被审计单位期末尚未支付股东的股利余额

2.本年应付股利的增加应与利润分配底稿相互勾稽。